|
|
Faktúra |
203
|
hovorné mobily
|
165,05 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
kancelárske potreby E.AR.TH - nepriame výdavky
|
709,72 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
kancelárske potreby E.AR.TH - nepriame výdavky
|
400,34 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
aktualizačné vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Interaktívna škola |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
prevod domény
|
15,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
odber elektr. energie
|
784,39 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
hygienické potreby "COVID"
|
102,06 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
odber plynu + energetická služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
115,34 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Lyreco |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
oprava zariadenie počítač GAOKE
|
60,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
dopravné žiaci
|
1 159,50 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
stravné SF
|
169,02 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
stravné
|
945,26 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
prenájom dávkovača
|
72,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
oprava stýkača ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
RR Shop s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
učebné pomôcky+školenie
|
1 940,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Akadémia mentálnych algoritmov o.z. |
|
30.11.2021 |